七星区工信局2018年部门决算及“三公”公开材料

时间:2019-10-24 13:19 星期四|责任编辑: 工信局
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一、部门概况

(一)单位机构设置情况

工信局本级:我局主要根据企业所在行业安排服务人员,未划分具体科室,下属事业单位中小企业服务中心与我局合署办公。

(二)本部门主要职能

(1)根据国家有关经济法规及管委会、区政府的相关政策对区属企业实施有效管理和服务;提出辖区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施辖区工业化和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(2)加强对辖区工业的统筹协调,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作,发展节能环保产业,推进循环经济发展。加快走新型工业化道路,促进工业做大做强做优。

(3)拟定并组织实施辖区工业、信息化的行业规划和计划,提出优化产业布局、结构调整的建议和意见;指导行业质量管理工作。

(4)监测、分析辖区工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议,受区委区政府委托,联系协调工业涉及财税、银行、工商管理等方面的问题;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全;整合有关工作。

(5)指导辖区工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导技术改造投资项目的管理工作。

(6)承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)编制现状

现有行政编制:5名(1名局长、2名副局长、1名正科级干部、1名科员)。

(四)单位人员构成情况

现有工作人员13人。其中机关行政编制5名(局长1名、副局长2名、正科级干部1名、科员1名)、事业借调1名、聘用人员1名、事业合署办公6人。

二、收支情况

(一)我单位2018年上年结转和结余无(其中:基本支出结转和结余无,项目支出结转和结余19.19万元,经营结余无),本年收入1766.62万元,本年支出1766.62万元,收支结余无,用事业基金弥补收支差额无,结余分配无(其中:转入事业基金无,提取职工福利基金无,交纳所得税无,其他无),年末结转和结余无(其中:基本支出结转和结余无,项目支出结转和结余无,经营结余无)。

其中一般预算财政拨款:上年结转和结余无,本年收入无,本年支出无,用事业基金弥补收支差额无,结余分配无,年末结转和结余无(其中:项目支出结转和结余无)。

其中政府性基金:上年结转和结余无,本年收入无,本年支出无,年末结转和结余无(其中:项目支出结转和结余无)。

(二)三公经费情况说明:

2018年度,我单位三公经费决算合计:0.95万元,其中:

1.因公出国(境)费:无;

2.公务用车购置及运行维护费:无;

3.公务接待费1.07万元,比上年减少0.95万元,增减原因:严格按要求控制支出。

三、机关运行经费情况说明

2018年局本级和下属1个事业单位的机关运行经费4.3万元。

四、专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开表:

          广西桂林市高新七星区工信局.XLS

          广西桂林市七星区中小企业服务中心.XLS